2016年度韶關(guān)市武江區(qū)工商局決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
六、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
七、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行工商管理方針政策法律法規(guī),擬訂政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體登記,推進(jìn)工商注冊(cè)制度和電子化登記管理,提供登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息。組織指導(dǎo)市場(chǎng)主體,監(jiān)管其經(jīng)營(yíng)行為。監(jiān)督管理市場(chǎng)主體信用分類,開(kāi)展年度報(bào)告和信息公示工作。監(jiān)管流通領(lǐng)域市場(chǎng)行為。擬訂便利營(yíng)商措施辦法并組織實(shí)施,支持轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)市場(chǎng)主體持續(xù)健康發(fā)展協(xié)助其開(kāi)展黨委和黨建工作。規(guī)范維護(hù)商品交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,經(jīng)營(yíng)行為。監(jiān)管保護(hù)商標(biāo)和特殊標(biāo)志的使用。指導(dǎo)監(jiān)管廣告活動(dòng)。監(jiān)管經(jīng)紀(jì)活動(dòng),組織實(shí)施合同行政管理,監(jiān)管動(dòng)產(chǎn)抵押登記,拍賣行為。查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、走私販私、傳銷等經(jīng)濟(jì)行為。負(fù)責(zé)消費(fèi)維權(quán)及社會(huì)監(jiān)督體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量及有關(guān)服務(wù)的監(jiān)督,指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)等。以及上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)情況
武江區(qū)工商行政管理局為正科級(jí)建制單位,設(shè)區(qū)局黨組。2015年歸屬武江區(qū)政府。區(qū)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)股室,1個(gè)直屬行政單位經(jīng)檢大隊(duì),4個(gè)派出機(jī)構(gòu)(新華工商所、芙蓉工商所、西郊工商所、龍歸工商所)。另設(shè)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室5個(gè),分別是區(qū)打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)社會(huì)信用體系和市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)打擊經(jīng)銷假冒偽劣商品領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)打擊傳銷辦公室、區(qū)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,另指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)工作。
(三)人員情況
2016年12月實(shí)有在職86人,其中實(shí)有行政人員83人和事業(yè)人員3人。退休17人,無(wú)離休人員。
二、收入決算說(shuō)明
2016年收入決算1351.15萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比增長(zhǎng)12.4%。其中財(cái)政撥款收入1188.57萬(wàn)元,其他收入162.58萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2016年支出決算1435.18萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比增長(zhǎng)37.4%。其中基本支出1369.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出65.65萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是:增加了因機(jī)制改革銜接原因推遲至本年補(bǔ)發(fā)的人員工資及補(bǔ)貼支出。
2016年財(cái)政撥款支出1266.61萬(wàn)元。按用途劃分:
(一)基本支出決算1216.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出96%,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1149.14萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)67.05萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出50.43萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出4%,項(xiàng)目支出比上年減少,主要是體制改革歸屬地方政府,經(jīng)費(fèi)緊缺,減少了對(duì)我局業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款,造成支出減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出10.63萬(wàn)元,與上年相比減少5.87萬(wàn)元,減少率35.58%。主要原因是:貫徹中央、省厲行節(jié)約的精神,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅度減少。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為零。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.14萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,減少5.79萬(wàn)元,減少36.36%。主要原因是實(shí)行公車拍賣,減少公務(wù)車保有量,從而進(jìn)一步減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,接待人次106人,與上年決算數(shù)相比,增長(zhǎng)0.08萬(wàn)元,減少13.3%。主要原因是:接待省縣(市區(qū))相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流工作。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.05萬(wàn)元。支出主要包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),保安費(fèi)、扶貧費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。比上年增加原因主要是新增了本年執(zhí)行的公車改革費(fèi)用42.26萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額9.64萬(wàn)元,為政府采購(gòu)貨物支出,主要開(kāi)支執(zhí)法辦案用設(shè)備,均按要求履行政府采購(gòu)程序。
七、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
(韶關(guān)市武江區(qū)工商行政管理局)