2016年度韶關(guān)市武江區(qū)社會工作委員會
決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
區(qū)社會工作委員會(簡稱社工委)既是區(qū)委的工作機構(gòu),又是區(qū)政府的工作機構(gòu),設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。2016年決算組成單位共1個。
(二)人員構(gòu)成情況
區(qū)社工委行政編制人數(shù)3人,其中財政撥款在職人數(shù)3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1、統(tǒng)籌指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門穩(wěn)步推進和實施社會體制改革及社會治理創(chuàng)新項目。統(tǒng)籌指導(dǎo)新華街并組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門深入推進和實施“韶關(guān)市先鋒志愿服務(wù)協(xié)會”、搭建“三社聯(lián)動”工作平臺項目,整合各方資源,落實協(xié)會理事會組織機構(gòu)設(shè)置,確保場地、人員、制度等落實到位,為全市提供示范。
2、做好基層創(chuàng)新社會治理經(jīng)驗推廣工作。主要是向市社工委推廣我區(qū)在鎮(zhèn)街推行的“鄉(xiāng)賢理事會”試點經(jīng)驗做法。通過實踐和總結(jié)經(jīng)驗做法,為在全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道推廣創(chuàng)新基層農(nóng)村社會矛盾化解調(diào)解機制借鑒經(jīng)驗。
3、組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門抓好2016年社會工作人才考試工作。按照全省統(tǒng)一安排,組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全區(qū)人員報考工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算45.34萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款45.33萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0.01萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算47.59萬元,其中:財政撥款安排支出45.61萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出1.98萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算38.33萬元,占財政撥款支出的84%。其中:工資福利支出20.95萬元,對個人和家庭的補助12.29萬元,日常公用經(jīng)費5.09萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共38.33萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)決算支出34.8萬元,比上年決算增加7.93萬元,主要原因是:人員增加和工資福利支出增加。主要支出項目有行政運行。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育決算支出0.76萬元,比上年決算減少0.02萬元,主要原因是:醫(yī)保繳費基數(shù)標準變動。主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助和其他醫(yī)療保障支出。
3.住房保障決算支出2.77萬元,比上年決算增加0.2萬元,主要原因是:住房公積金基數(shù)調(diào)整。主要支出項目有住房公積金。
(二)項目支出決算7.28萬元,占財政撥款支出的16%,與上年決算相比,增加35.1%。2016年財政撥款安排的項目支出共7.28萬元,具體情況如下:
一般公共服務(wù)決算支出7.28萬元,比上年決算增加1.89萬元,主要原因是:我委重點工作任務(wù)增加。主要支出項目有其他黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、一般行政管理事務(wù)和其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共0.04萬元,與上年決算數(shù)相比增加100%,增加的原因是我委2015年沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費,2016年產(chǎn)生了一次公務(wù)接待。
具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元;
2、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元;
3、公務(wù)接待費支出0.04萬元,主要用于接待仁化縣社工委到我委學(xué)習(xí)考察重點社會組織專項治理工作時公務(wù)用餐。
(區(qū)社工委)