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2017年度韶關(guān)市國土資源局武江分局(部門)決算公開

發(fā)布日期:2018-08-17 11:51:00 來源:本網(wǎng)站
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2017年度韶關(guān)市國土資源局武江分局(部門)決算公開

 

      

第一部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局概況

一、 部門機構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)

第二部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分   韶關(guān)市國土資源局武江分局概況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,2017年決算組成單位1個,是韶關(guān)市國土資源局武江分局,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有6個:辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、地籍與測繪地理信息管理股、礦產(chǎn)資源與地質(zhì)環(huán)境管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊。

韶關(guān)市國土資源局武江分局下設(shè)西河國土資源所(西河國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊)、西聯(lián)國土資源所(西聯(lián)國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊)、重陽國土資源所(重陽國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊)、龍歸國土資源所(龍歸國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊)、江灣國土資源所(江灣國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊),為韶關(guān)市國土資源局武江分局的派出機構(gòu);代管韶關(guān)市武江區(qū)國土資源技術(shù)中心及韶關(guān)市武江區(qū)土地開發(fā)整理中心。

 

(二)部門主要職責(zé)

韶關(guān)市國土資源局武江分局是主管土地與礦產(chǎn)資源工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施;編制實施全區(qū)土地與礦產(chǎn)資源規(guī)劃;負責(zé)耕地保護工作;負責(zé)規(guī)范國土資源管理秩序工作;組織實施地籍管理工作,負責(zé)年度土地變更調(diào)查工作,參與調(diào)處重大土地權(quán)屬糾紛工作;負責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作;負責(zé)協(xié)助制定、修編和實施轄區(qū)內(nèi)土地利用總體規(guī)劃,劃定并保護基本農(nóng)田保護區(qū),做好土地開發(fā)整理補充耕地工作;協(xié)助轄區(qū)內(nèi)各類用地的審查報批工作;協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的土地管理、礦產(chǎn)資源管理及測繪管理各項基礎(chǔ)性工作;負責(zé)做好地質(zhì)災(zāi)害巡查防治工作;開展國土資源執(zhí)法動態(tài)巡查工作;做好國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作;調(diào)處國土資源權(quán)屬糾紛;承辦上級部門交辦的其它工作。

 

第二部分   韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算表

各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。(具體格式見附件2-1)

 

第三部分   韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度總收入 894.96 萬元,其中本年收入 894.96 萬元。具體情況如下:

財政撥款收入 894.96萬元。財政撥款收入沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。

(二)年度支出總體情況

韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度總支出894.96 萬元,其中本年支出894.96萬元。具體情況如下:

一般公共服務(wù)(類)支出894.96 萬元,主要用于基本支出決算總額471.28萬元,其中:工資福利支出297.94萬元;商品服務(wù)支出85.73萬元;對個人和家庭的補助支出79.90萬元;其他資本性支出7.71萬元。項目支出423.68萬元,主要用于:土地管理、礦產(chǎn)資源管理及測繪管理各項基礎(chǔ)性工作,地質(zhì)災(zāi)害巡查防治工作,國土資源執(zhí)法動態(tài)巡查工作,國土資源違法案件的調(diào)查取證和處理工作。以上支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。

 

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度財政撥款收入合計 894.96萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入894.96 萬元。財政撥款收入沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。

 

(二)2017年度財政撥款支出說明

韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度財政撥款支出合計 894.96萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 894.96萬元。財政撥款支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出5.26萬元,主要用于單位績效考核獎勵和退休人員慰問支出;國土資源事務(wù)支出844.60萬元,主要用于推進高標準基本農(nóng)田建設(shè)工作、用地審批工作、礦山地質(zhì)環(huán)境治理工作、地質(zhì)災(zāi)害防治工作、礦產(chǎn)資源管理工作、土地動態(tài)巡查工作、土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作及行政運行基本費用等支出;其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3.05萬元,主要用于事業(yè)在職人員工資統(tǒng)發(fā)及工作經(jīng)費支出等;社會保障和就業(yè)支出1.72萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職崗位補貼;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.60萬元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)工失業(yè)保險、工傷保險及生育險;住房保障支出29.73萬元,主要用于在職人員住房公積金。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

韶關(guān)市國土資源局武江分局2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為35.17 萬元,完成預(yù)算36.05 萬元的97.56 %。其中:無因公出國(境)費支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為22.80萬元,完成預(yù)算23 萬元的 99.13%;公務(wù)接待費支出決算為12.37萬元,完成預(yù)算13.05 萬元的94.79 %。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約.

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,無因公出國(境)費;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 22.80萬元,占64.83 %;公務(wù)接待費支出 12.37萬元,占35.17 %。具體情況如下:

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 22.80萬元,其中:公務(wù)用車運行及維護支出22.80萬元。2017年本部門公務(wù)用車保有量為一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、執(zhí)法巡查摩托車15輛。主要用于分局機關(guān)和國土所車輛維修、車輛保險、年審以及汽車油費等。

2. 公務(wù)接待費支出12.37萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民土地爭議、土地確權(quán)、高標準農(nóng)田建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害巡查及整治、打擊非法開采及違法用地等協(xié)調(diào)接待費用;用于業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)、相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年,區(qū)國土資源局機關(guān)、西河國土資源所、西聯(lián)國土資源所、龍歸國土資源所、重陽國土資源所及江灣國土資源所,發(fā)生國內(nèi)接待210次,接待人數(shù)共210人。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出81.88萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出沒有上年可比決算數(shù)據(jù),主要原因是:我單位于2016年9月份下放武江區(qū),2016年支出決算由韶關(guān)市國土資源局統(tǒng)一編制。其中辦公13.72萬元、印刷費1.03萬元、郵電費0.01萬元、差旅費3.01萬元、會議費1.92萬元、福利費1.87萬元、日常維修費4.20萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費15.51萬元、辦公用房水費0.14萬元、電費1.36萬元、辦公用房物業(yè)管理費6.60萬元、公務(wù)用車運行維護費13.40萬元、其他費用19.11萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額104.46萬元,其中:政府采購貨物支出7.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出96.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.75萬元,占政府采購支出總額的92.26%。(市直部門公開的政府采購金額的計算口徑為:2017年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,本部門(含下轄五個國土所)共有車輛23輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、執(zhí)法巡查摩托車15輛。公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車中有4輛登記在我分局名下,有4輛登記在市國土局名下。因我單位于2016年9月份下放武江區(qū),車輛沒有辦理移交手續(xù),所有權(quán)屬于市國土資源局,車輛數(shù)據(jù)沒有納入2017年決算。分局無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。我分局未組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我分局無部門決算中增加項目績效評價結(jié)果。

3.重點項目績效評價報告。我分局無由財政部門組織開展的重點項目績效評價所形成的報告。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。我分局無項目納入其他以部門為主體開展的項目績效評價。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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