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韶關市武江區婦女聯合會2017年決算公開

發布日期:2018-08-16 18:21:59 來源:本網站
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韶關市武江區婦女聯合會2017年決算公開

 

      

 

第一部分   武江區婦聯概況

一、 部門職責

二、 機構設置

 

第二部分   武江區婦聯2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分   武江區婦聯2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   武江區婦聯概況

(一)部門主要職責

韶關市武江區婦女聯合會,主要職責:貫徹執行區委、區政府和上級婦聯部署的各項工作;維護婦女兒童的合法權益;教育引導婦女增強自尊、自信、自立、自強精神;動員和組織廣大城鄉婦女投身改革開放,參與經濟建設,促進社會發展;完成區委和市婦聯交辦的其他任務。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求,納入武江區婦聯2017年部門決算編報范圍的單位共1個,內設機構婦兒工委辦。本部門沒有下屬下單位。

 

第二部分   武江區婦聯2017年部門決算表

公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。(公開表格詳見附件)

 

第三部分   武江區婦聯2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

區婦聯2017年度總收入90.24萬元,其中本年收入83.6萬元。財政撥款收入76.14萬元,比上年決算數79.55萬元,減少3.41萬元,下降4.48 %。主要原因是辦公費用減少。

(一)年度收入總體情況

區婦聯2017年度總收入90.24萬元,其中本年收入83.6萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入76.14萬元,比上年決算數減少3.41萬元,下降4.48%。主要原因辦公費用減少:

2.上級補助收入0萬元,與上年決算數相同。

3.事業收入0萬元,與上年決算數相同。

4.經營收入0萬元,與上年決算數相同。

5.其他收入7.45萬元,比上年決算數減少2.35萬元,下降31.54%。主要原因:其他收入減少。

(二)年度支出總體情況

區婦聯2017年度總支出90.24萬元,其中本年支出80.96萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出50萬元,主要用于群眾團體事務和其他一般公共服務支出,比上年決算數減少6.42萬元,下降12.84%,主要原因是辦公費用減少。

2.文化體育與傳媒支出(類)2萬元,主要用于文化活動,比上年決算數增加100%,主要原因:開展創文、創平、禁毒、無邪教等宣傳活動增加。

3. 社會保障和就業(類)支出22.66萬元,主要用于項目有行政事業單位離退休支出,與上年決算數持平。

4.醫療衛生與計劃生育(類)支出2.61萬元,主要用于醫療保障和計劃生育事務支出,比上年決算數增加0.37萬元,增長16.52%,基本持平。

5.住房保障(類)支出2.31萬元,主要用于住房公積支出,比上年決算數增加0.13萬元,增長5.96%,基本持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

區婦聯2017年度財政撥款收入合計79.72萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入76.14萬元,比年初預算數增加14.57萬元,增長23.66%;主要原因是工作任務增加;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算數持平。

(二)2017年度財政撥款支出說明

區婦聯2017年度財政撥款支出合計79.72萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出46.64萬元,比年初預算數減少14.93萬元,下降32.01%;主要原因是部分款項調整至社會保障和就業支出(款);政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算數持平。

分功能科目看,一般公共服務(類)群眾團體事務(款)33.31 萬元,主要用于群眾團體事務支出;一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)13.34萬元,主要用于其他一般公共服務支出。文化體育與傳媒支出(類)文化(款)2萬元,主要用于文化活動開展。社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)24.03萬元,主要用于退休干部福利待遇支出。醫療衛生與計劃生育支出(類)2.61萬元,主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助等;住房保障支出(類)住房改革支出(款)2.31萬元,主要用于住房公積金繳存。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

區婦聯2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.82萬元,完成預算0.85萬元的96.47%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0.82萬元,完成預算0.85萬元的96.47%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.82萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.82萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年,本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次,主要包括;發生國內接待21次,接待人數共141人。主要包括省、市婦聯工作檢查和其他地域相關單位交流工作。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出2.87萬元,比上年增加1.04萬元,增長(降低)56.83%。主要原因是:單位參加業務培訓數量增加,差旅費增加 。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。2017年未開展預算績效管理工作。

2.部門決算中項目績效自評結果。我部門在部門決算中未開展項目績效評價。

3.重點項目績效評價報告。2017年本區財政部門未組織開展有關重點項目績效評價,故無相關報告。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

一、 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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