2018年度韶關市武江區(qū)委宣傳部預算公開(補充公開)
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
部門機構設置:內設宣傳股、理論股、網(wǎng)絡輿情監(jiān)控股、辦公室。歸口管理單位有文明辦,下設機構有講師團。工作職能:負責本區(qū)意識形態(tài)、宣傳和精神文明建設工作。
(二)人員構成情況。
本部共有編制12名,其中行政編制9名,講師團參公編制3名。截至2017年12月,我部實有在編在崗人員9名,其中行政人員8名,講師團參公人員1名,退休干部5名。
(三)預算年度的主要工作任務(簡單羅列)。
1.理論學習:按照理論學習計劃廣泛組織開展形式各樣、內容豐富的中心組學習,每年8次以上。
2.意識形態(tài):把意識形態(tài)工作作為黨的建設和政權建設的重要內容,鞏固馬克思主義在意識形態(tài)領域的指導地位。
3.宣傳報道:圍繞我區(qū)各項中心工作和重點工作,深入挖掘宣傳熱點、亮點收集報道素材,通過在韶關電視臺開設《湞武聚焦》欄目、韶關日報多個專版、新媒體黨政客戶端等途徑宣傳上突出工作亮點,凸顯工作成效。
4.網(wǎng)絡輿情監(jiān)控:指導協(xié)調新聞發(fā)布、輿情處置和輿論引導工作。
5.創(chuàng)文鞏衛(wèi)工作:著力鞏固“鞏衛(wèi)鞏園”成果,持續(xù)深入開展創(chuàng)文品牌活動,抓好基礎設施建設和實地考察點的軟硬件建設,創(chuàng)新開展創(chuàng)文宣傳。
6.精神文明工作:社會主義核心價值觀培育踐行工程;志愿服務深化工程;未成年人思想道德建設;社會信用建設工程。
二、收入預算說明
2018年收入預算315.03萬元,其中:一般公共預算撥款315.03萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年增48.03萬元,增幅17.99%,因2018年的工作任務增加,故預算增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算315.03萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出315.03萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算177.03萬元,占56.19%,比上年減少9.47萬元,減少5.08%,原因是人員的調整。其中:工資福利支出122.74萬元,對個人和家庭補助支出35.87萬元,商品和服務支出18.42萬元。
(二)項目支出預算138萬元,占43.81%,比上年增加35萬元,增長33.98%,原因是新聞改革提升項目預算增加。其中一般公共服務支出128萬元,文化體育與傳媒支出10萬元。
四、機關運行經(jīng)費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為13.5萬元,與上年持平,其中辦公1.62萬元、印刷費0.45萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.27萬元、會議費0.5萬元、福利費2.4108萬元、其他費用8.0692萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明。
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為2.8萬元,與上年數(shù)相比持平。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出0萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),公務接待費支出2.8萬元。
六、政府采購情況
2018年本部門安排政府采購預算0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況)。
2017年本部門占有國有資產的總額16.3 萬元,其中通用設備14.3萬元,家具、用具、裝具及動植物共2萬元.
八、預算績效情況。
2018年,主要工作目標有:完成理論學習、意識形態(tài)、宣傳報道、網(wǎng)絡輿情監(jiān)控、創(chuàng)文、精神文明等6項工作,實施7個項目,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應注明)。
2018年無國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。