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2018年度韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站部門預(yù)算(補充公開)

發(fā)布日期:2018-03-30 11:15:59 來源:本網(wǎng)站
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2018年度韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站部門預(yù)算(補充公開)

 

  

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

     2018年預(yù)算組成單位1個,是韶關(guān)市武江區(qū)地方公路管理站。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置:我站為武江區(qū)政府直屬正科級行政類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室(計財股)、基建股、養(yǎng)護(hù)股、路政股4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),另設(shè)西河、西聯(lián)、重陽、龍歸、江灣5個農(nóng)村養(yǎng)護(hù)道班。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)478.5公里(其中縣道69.666公里,鄉(xiāng)道331.769公里,村道78.347公里,橋梁43座)農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。

主要職能:

   1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)公路管理工作的方針政策、法律法規(guī)。

   2)編制、上報轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路規(guī)劃、建設(shè)計劃、養(yǎng)護(hù)計劃,并按審批計劃組織實施。

   3)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)管理工作,按分級管理規(guī)定,負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)項目審核,施工許可審批,組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)項目的實施,組織農(nóng)村公路建設(shè)項目的交(竣)工驗收。

   4)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作,按分級管理規(guī)定,組織或監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作,編報農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算,組織養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)和發(fā)包工作,對養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收,管理所屬道班,采取措施提高路況,保障公路暢通。

   5)行使轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路行政管理職能,保護(hù)路產(chǎn),實施路政巡查,審批鄉(xiāng)村公路路政許可,維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場秩序,依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件。

   6)做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路安全生產(chǎn)工作,編報農(nóng)村公路防災(zāi)、抗災(zāi)、搶險應(yīng)急預(yù)案,配合當(dāng)?shù)卣龊棉r(nóng)村公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急搶險工作。

    (7)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路路況交通情況統(tǒng)計調(diào)查和信息化管理。

   8)承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

(二)人員構(gòu)成情況。

    核定事業(yè)編制10名,現(xiàn)有人數(shù)8名。退休人員3名,站部臨時聘用人員4名,站屬養(yǎng)護(hù)道班臨時聘用養(yǎng)護(hù)工17名。

    (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

     加強農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù),努力提高公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和公路服務(wù)水平,確保公路暢通;加強公路工程管理,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度;積極做好公路安全生命防護(hù)工程的組織實施;督促、指導(dǎo)各鎮(zhèn)做好通村公路路面改造工程的組織實施;加大路政巡查力度,有效保護(hù)管養(yǎng)路段路產(chǎn)路權(quán)。

 二、收入預(yù)算說明

     2018年收入預(yù)算237.3萬元,屬于一般公共預(yù)算撥款,無其他收入撥款,與上年預(yù)算持平。

三、支出預(yù)算說明

    2018年支出預(yù)算237.3萬元,屬于一般公共預(yù)算撥款,無其他收入撥款,與上年預(yù)算持平。

     一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:

    一)基本支出預(yù)算101.26萬元,占預(yù)算撥款42.67%,比上年減少22.92萬元,減幅18.45%,主要原因:因養(yǎng)老保險改革,養(yǎng)老保險繳費未納入2018年部門預(yù)算中;機(jī)關(guān)運行經(jīng)費縮減2萬元。其中:工資福利支出70.98萬元,商品和服務(wù)支出9萬元,對個人和家庭補助支出21.28萬元。

    (二)項目支出預(yù)算 136.04萬元,占預(yù)算撥款57.33%,比上年增加22.92萬元,增幅20.26%,主要為:養(yǎng)護(hù)工程費用136.04萬元。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。

    2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為9萬元,比上年減2萬元,減幅18.18%,原因是2018年本單位沒有核定公務(wù)用車編制,故取消公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元預(yù)算安排。其中辦公費0.69萬元、郵電費0.38萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、工會經(jīng)費0.83萬元、福利費4萬元、其他商品和服務(wù)支出2.7萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。

    2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算(含會議費)為0.4萬元,比去年減少2.1萬元,主要原因是2018年我站沒有核定公務(wù)用車編制,故取消公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元預(yù)算安排計劃。按具體項目分,因公出國(境)費用0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車運行費0萬元,與上年相比減2萬元,原因是2018年我單位沒有核定公務(wù)用車編制;公務(wù)接待費0.4萬元,與上年相比減少0.1萬元,減少20%,原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

六、政府采購情況。

    2018年本部門安排政府采購預(yù)算0.96萬元,與上年數(shù)相比增100%,因為2017年沒有政府采購計劃,故無安排上年采購預(yù)算。2018年貨物類采購0.96萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。

截至2017年底固定資產(chǎn)427.82萬元。其中:房屋及建筑物239.81萬元,專用設(shè)備90.94萬元,通用設(shè)備88.15萬元,家具、用具、裝具及動植物8.92萬元。

八、預(yù)算績效情況。

    落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加快推進(jìn)美麗鎮(zhèn)村建設(shè),完成通20戶以上自然村農(nóng)村公路路面硬化15公里;打通行政村與國、省、縣道主干道連接的“毛細(xì)血管”,加快未通客運班車行政村窄路基路面拓寬改造及生命防護(hù)工程15.2公里,解決江灣胡屋、龍歸奇石、山前、續(xù)源、留村、坳頭、重陽九聯(lián)、大夫前8個行政村通客運班車;完成鄉(xiāng)道以農(nóng)村公路重點路段安全隱患治理200公里,實現(xiàn)農(nóng)村公路交通安全基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、安全防護(hù)水平顯著提高,公路交通安全綜合治理能力全面提升項目。 

    九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。單位無此情況。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

 

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