2018年度中共韶關市武江區委政法委員會預算公開(補充公開)
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經費預算說明
五、“三公”經費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經營收支情況
十、專業名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
中共韶關市武江區委政法委員會
預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
2018年預算組成單位1個,是中共韶關市武江區委政法委員會,主要職能是:
1、貫徹執行黨的路線、方針以及區委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關法律及重大政策的調查研究;指導政法工作改革,對依法治區提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區委提出建議;對一定時期的政法工作作出全局性部署,并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權;依法組織開展執法監督;指導、協調政法各部門的工作;組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調、指導全區維護社會穩定組織社會治安綜合治理工作,調查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題;制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協調或指揮處置本區的有關緊急情況和突發事件。
7、研究和指導全區政法隊伍建設;協助區委組織部考察、管理政法部門領導班子和干部隊伍。
8、承辦區委和市委政法委員會、市綜治辦(創平辦)、市委防范辦、市維穩辦、市依法治區辦等的其他事項。內設機構:辦公室、綜治室、維穩室、防范室、依法治區辦。
(二)人員構成情況。
截止到2017年12月31日,區委政法委行政編制人數13人,財政撥款在職人數10人,財政撥款退休人員共5人。
(三)預算年度的主要工作任務。
1、鎮街綜治信訪維穩中心工作
2、610專項業務工作
3、國安辦實體化建設日常工作
4、創建平安武江工作
5、“中心+網格化+信息化”工作
6、愛路護路宣傳月工作
7、依法治區工作
8、政法網工作
9、信訪維穩工作
二、收入預算說明
2018年收入預算367.88萬元,比上年減少61.91萬元,減幅14.4%,主要原因是上級補助收入減少。其中:一般公共預算撥款367.88萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
三、支出預算說明
2016年支出預算367.88萬元,比上年減少61.91萬元,減幅14.4%,主要原因是上級補助收入減少。其中:一般公共預算撥款安排支出367.88萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算217.68萬元,占預算撥款支出的59.17%,比上年減少3.91萬元,減幅1.76%,原因是人員變動。其中:工資福利支出128.67萬元,對個人和家庭補助支出61.97萬元,商品和服務支出27.04萬元;
(二)項目支出預算150.2萬元,占預算撥款支出的40.83%,與上年預算相比,增長8.68%,原因是創建平安武江工作、“中心+網格化+信息化”工作、信訪維穩專項等工作的投入增加。其中:其中:001鎮街綜治信訪維穩中心工作經費19.2萬元,與上年經費持平(主要用于維持各鎮街綜治信訪維穩中心的運作經費);002國安辦實體化建設工作經費2萬元,與上年經費持平(用于我區國安辦實體化建設日常工作的運作);003開展回訪幫教、安全監控工作勞務費1萬元,與上年經費持平;004創建無邪教示范區區配套經費10萬元(用于全區創建無邪教示范區工作);005舉報涉邪教違法犯罪案件線索專項獎勵資金5萬元,與上年經費持平(用于涉邪教違法犯罪活動線索的專項獎勵);006創建平安武江工作經費4萬元,對比上年增加2萬元(用于創建平安武江工作);007“中心+網格化+信息化”工作經費3萬元,比上年增加1萬元(用于打造鎮街綜治信訪維穩中心升級版);008 610反邪專項經費4萬元(用于反邪專項經費);009愛路護路宣傳月工作經費1萬元,與上年經費持平(用于愛路護路宣傳月工作);010依法治區工作辦公經費1萬元(用于依法治區工作);011政法網三四級網絡租賃費用20萬元(用于支付政法網三四級網絡年租);012 專項工作經費80萬元。
四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為27.04萬元,比上年持平。其中辦公費4萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費4萬元、公務接待費0.5萬元,工會經費1.65萬元,其他費用16.89萬元。
五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為7.8萬元,與上年數相比減少0.1萬元,原因是從嚴從緊編制公務接待經費預算,達到公務接待經費預算在上年基礎上再壓縮的具體目標。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出4萬元與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變),其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4萬元;公務接待費支出3.8萬元,與上年數相比減少0.1萬元,原因是根據中央及省、市、區政府有關八項規定要求,嚴格控制招待規模,壓縮接待標準,減少招待費開支。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。
七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017年本部門占有國有資產(固定資產)38.87萬元(其中通用設備35.06萬元,家具、用具、裝具等3.8萬元)。2017年,新增固定資產3.61萬元,主要用于辦公設備添置。
八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:完成鎮街綜治信訪維穩中心工作,610專項業務工作,國安辦實體化建設日常工作,創建平安武江工作,“中心+網格化+信息化”工作,愛路護路宣傳月工作,依法治區工作,政法網工作、信訪維穩等9項工作,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經營收支情況(如無也應注明)。無。
十、專業名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。