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2017年度韶關市武江區(qū)工商行政管理局預算公開(2018年5月7日補充公開)

發(fā)布日期:2018-05-07 15:57:00 來源:本網站
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2017年度韶關市武江區(qū)工商行政管理局預算公開(2018年5月7日補充公開)

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

 

 

 

 

2017年武江區(qū)工商局

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)機構設置、主要職能

2017年預算組成單位共1個,為正科級建制單位。區(qū)局機關內設8個股室1個直屬行政單位經檢大隊2個事業(yè)單位,并設4個派出機構工商所。職能有:貫徹執(zhí)行工商管理方針政策法律法規(guī),負責市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。負責市場主體登記,監(jiān)管市場主體經營行為。監(jiān)管市場主體信用分類,指導市場監(jiān)管體系建設。監(jiān)管商標和特殊標志、廣告、經紀、拍賣活動、實施動產抵押登記,合同行政管理。查處不正當競爭,監(jiān)督商品質量及服務,指導消費維權等等。

(二)人員情況

2016年12月底編制數91人其中行政編制85人、事業(yè)編制6人。實有人數86人(行政83人,事業(yè)3人),另外退休17人,無離休人員。

(三)預算年度的主要工作任務

2017年將重點從以下方面開展工作:農貿市場綜合整治,做好禽流感防控,社會辦市場升級改造;商事登記改革,實施“七證合一”個體戶“兩證整合”登記制度和登記電子化改革,推進企業(yè)信息公示;監(jiān)管市場主體經營行為,打擊反不正當競爭行為,抓好打私、打傳、規(guī)范直銷、“掃黃打非”工作;負責動產抵押登記和合同格式條款專項整治;做好消費維權,商品質量抽檢處理;推行市場信用分類監(jiān)管,構建事中事后監(jiān)管新體系,完善網絡市場監(jiān)管信息化平臺、完善數據庫。

二、收入預算說明

2017年收入部門預算1303.92萬元,其中:一般公共預算撥款1253.92萬元,比上年1000萬元增加了303.92萬元,增加30.39%,原因是增加了車補費用,住房維修管理和補貼等費用。

三、支出預算說明

2017年支出預算1303.92萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出1303.92萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:基本支出預算1223.92萬元,占94%。其中工資福利支出739.64萬元,對個人和家庭補助支出311.48萬元,商品服務支出172.8萬元;項目支出預算80萬元,占6%,

   (一)基本支出預算1223.92萬元,占94%。其中工資福利支出739.64萬元,對個人和家庭補助支出311.48萬元,商品服務支出172.8萬元,

   (二)項目支出預算80萬元,占6%,主要為:打假經費支出2萬元,打傳經費支出2萬元,工商補助經費支出26萬元,省提前下達2017年緝私補助經費50萬元。

 

  四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費172.8萬元,比2016年增加了70.2萬元,增幅68.42%。增加原因1.人員增加,相應辦公費增加;2.公務用車增加1臺,公務用車運行經費增加;3.2017年新建區(qū)工商局工會,工會經費相應增加。

2017年一般公共預算安排機關運行經費包括辦公費23.15萬元、印刷費1萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費2.5萬元、差旅費1萬元、會議費0.72萬元、培訓費1萬元、日常維修費3萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費6.5萬元、公務接待費1.43萬元、勞務費11萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經費13.1萬元、公務用車運行維護費12萬元、福利費26.7萬元、其他費用67.7萬元。

五、“三公”經費預算說明

2017年一般公共預算撥款“三公”經費預算為14.15萬元,比2016年增加了2.05萬元,增幅16.94%。原因是公務用車增加1臺。按資金來源分,財政撥款14.15萬元;按具體項目分,因公出國(境)費用0萬元,公務接待費1.43萬元,公務用車購置及運行維護支出12萬元(公務用車運行維護費12萬元),會議費0.72萬元。

    六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預算2.5萬元,無變化。包括多功能一體機0.5萬元,臺式計算機0.5萬元,網絡配套設備1.5萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017年本部門占有國有資產的總額330.39萬元,其中通用設備307.41萬元,家具、用具、裝具及動植物22.98萬元。

八、預算績效情況。2017年,主要工作目標有:1.完成進一步深化商事登記制度改革,深化“多證合一”改革;2.繼續(xù)強化市場監(jiān)管執(zhí)法,繼續(xù)開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動,繼續(xù)開展打私、打假專項整治,3.落實城市提升重點項目,繼續(xù)做好農貿市場監(jiān)管工作等三項工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。沒有國有資本經營收支。

 

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

                               

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