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2017年度韶關市武江區人民政府辦公室預算公開(補充公開)

發布日期:2018-03-30 18:12:59 來源:本網站
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2017年度韶關市武江區人民政府辦公室預算公開(補充公開)

 

  

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一) 部門機構設置、職能

2017年預算組成單位共5個,分別是韶關市武江區人民政府辦公室、韶關市武江區行政服務中心、韶關市武江區檔案局(館)、韶關市武江區政府信息中心、紅十字會。

韶關市武江區人民政府緊緊圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和政府的中心工作及領導關注的重大問題,負責對全區政治、經濟、思想、文化和改革開放中的重大政策性問題的調查研究。

(二)人員構成情況

武江區政府辦公室有行政編制16個,實有人數15人(有一個工勤編),武江區行政服務中心共有事業編8個,實有人數6人,武江區行政服務中心的下屬單位武江區公共資源交易中心共有編制6個,實有人數2人,武江區檔案局共有事業編3個,實有人數3人,武江區政府信息中心共有事業編7個,實有人數5人,紅十字會共有編制2個,現實有人數1人。

(三)預算年度的主要工作任務

1.緊緊圍繞區政府各個時期的中心任務和工作重點,開展調查研究,科學地進行綜合分析,主動提出建議,協助擬定有關政策措施。

2.協調區政府各部門之間、各鄉鎮、街道之間以及鄉鎮、街道與區政府各部門之間的工作。

3.負責起草區政府的重要文件和區政府領導的重要講話、報告。

4.辦理上級政府和區政府領導交辦的其他工作。

二、收入預算說明

2017年預算收入709.83萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出709.83萬元,比上年496.49萬元增加213.34萬元,增加42.97%。主要原因是項目增加。其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出預算說明

2017年預算支出709.83萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出709.83萬元,比上年496.49萬元增加213.34萬元,增加42.97%。主要原因是項目增加。其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

2017年支出預算按用途劃分,基本支出預算536.55萬元,占75.59%比上年457.91萬元增加78.64萬元,增長17.17%。其中:工資福利支出293.91萬元,對個人和家庭補助支出184.96萬元,商品和服務支出57.68萬元。

項目支出預算173.28萬元,占24.41%比上年38.58萬元增加134.7萬元,增加349.14%。主要為:全區政務外網及設備維護費(含政府網維護)31.7萬元,區行政服務中心臨聘人員經費(8人)26.88萬元、政府購買服務經費(預招20人)79.2萬元等。

四、機關運行經費預算說明

2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為57.68萬元,比上年增加19.28萬元,增幅50.21%,原因是支出增加。其中辦公費20萬元、印刷費3萬元、郵電費0萬元、差旅費8萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.92萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、培訓費2萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用15.06萬元、其他費用8.7萬元。

五、 “三公”經費預算說明

    2016年一般公共預算安排“三公”經費預算為0萬元,與上年保持一致。

六、 政府采購情況

  2016年本部門安排政府采購預算0萬元。

七、預算績效目標情況。2017年在保障資金安全的前提下,加快項目支出進度,積極完成區政府和上級部門交代的工作。

八、國有資產占有情況。本單位沒有國有資產項目。

九、專業名詞解釋

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

 

 

 

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