2016年度中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位1個(gè),是中共韶關(guān)市武江區(qū)委員會老干部局,主要職能是老干部局是歸口區(qū)委組織部管理的掛靠機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部管理的工作機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè),辦公室。
(二)人員構(gòu)成情況。
2016年有離退休人員47人,其中離休7人,退休40人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部工作的管理;負(fù)責(zé)所管理的離退休干部的政治學(xué)習(xí);協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部的醫(yī)療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作;檢查督促落實(shí)離休、退休干部的“兩個(gè)待遇”。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算419.91萬元,比上年增43.64萬元,增幅11.60%,主要原因是退休人員增加。其中:一般公共預(yù)算撥款419.91萬元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算419.91萬元,比上年增43.64萬元,增幅11.60%,主要原因是退休人員增加。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出419.91萬元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算398.90萬元,占預(yù)算撥款支出的94.99%,比上年增48.6萬元,增幅13.87%,原因是退休人員增加。其中:對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出398.90萬元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算21.01萬元,占預(yù)算撥款支出的5.01%,與上年預(yù)算相比,比上年減4.96萬元,減少19.10%,原因是專項(xiàng)支出減少。其中:專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出21.01萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,與上年保持不變,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與上年保持不變。
六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。截止2015年底,本部門固定資產(chǎn)總額62683元,其中通用設(shè)備28890元,專用設(shè)備4805元,家具、用具、裝具及動植物14498元。與上年保持不變。
八、預(yù)算績效情況。2016年,主要工作目標(biāo)有:負(fù)責(zé)所管理的離退休干部的政治學(xué)習(xí)、協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部的醫(yī)療保健工作、看望慰問工作、喪事處理工作等5項(xiàng)工作,項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率為100%,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。