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2016年度韶關(guān)市武江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(補充公開)

發(fā)布日期:2018-03-30 18:09:00 來源:本網(wǎng)站
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2016年度韶關(guān)市武江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算公開(補充公開)

 

  

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

(一) 部門機構(gòu)設(shè)置、職能

武江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機關(guān)后勤管理的方針、政策和法律法規(guī),結(jié)合武江區(qū)的實際情況,制定區(qū)級機關(guān)后勤事務(wù)工作的規(guī)定和辦法,并組織實施。

(二)人員構(gòu)成情況

武江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局共有編制數(shù)15個,現(xiàn)實有人數(shù)11人,退休3人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)區(qū)政府外事工作的策劃、組織、實施與管理工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的后勤保障服務(wù)工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府公務(wù)用車的管理調(diào)配工作。

3、負(fù)責(zé)政府辦的財務(wù)、印務(wù)工作,保障政務(wù)工作的順利開展。

4、負(fù)責(zé)區(qū)機關(guān)大院的管理,保證通訊和水、電供應(yīng),承擔(dān)環(huán)衛(wèi)、綠化等服務(wù)工作。

5、區(qū)政府及政府辦交辦的其他工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年預(yù)算收入692.43萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出692.43萬元,比上年996.27萬元減少303.84萬元,減幅30.5%。

三、支出預(yù)算說明

2016年預(yù)算支出692.43萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出692.43萬元,比上年996.27萬元減少303.84萬元,減幅30.5%。

2016年支出預(yù)算按用途劃分:

預(yù)算基本支出預(yù)算103.29萬元,占14.92%,比上年343.27萬元減少239.98萬元,減幅69.91%。其中工資福利支出77.43萬元,對個人和家庭補助支出15.46萬元,商品和服務(wù)支出10.4萬元。

項目支出預(yù)算589.15萬元,占85.08%,主要為:公務(wù)接待費100萬元,會議費18萬元,政府機關(guān)運行、維護(hù)243.69萬元,臨工工資、養(yǎng)老、醫(yī)療227.46萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2016年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為10.4萬元、。其中:辦公費2.7萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.7萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、培訓(xùn)費1.1萬元、其他費用1.9萬元。

五、 “三公”經(jīng)費預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算(含會議費)為118萬元,其中:公務(wù)接待費100萬元,,會議費18萬元。

六、 政府采購情況

  2016年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)

    2016年期初固定資產(chǎn)原值43.34萬元,按照固定資產(chǎn)分類:通用設(shè)備20.48萬元,專用設(shè)備6.03萬元,家具、用具、裝具及動植物9.41萬。

八、預(yù)算績效目標(biāo)情況。2016年在保障資金安全的前提下,加快項目支出進(jìn)度,積極完成區(qū)委和上級部門交代的工作。

九、國有資產(chǎn)占有情況。本單位沒有國有資產(chǎn)項目。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

 

 

 

 

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