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2017年度東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會決算公開

發布日期:2018-09-07 10:46:59 來源:本網站
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2017年度東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會決算公開

 

      

 

第一部分   東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會概況

一、部門機構設置

二、部門主要職責

第二部分   東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會概況

(一)部門主要職責

東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會管理主管是歐偉強,職責是:為加快推進園區建設,完善工業園區管理,負責產業工業園的規劃、開發、建設工作,負責產業轉移工業園的招商引資工作,負責產業轉移工業園的資產管理和運作。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求,納入我部門東莞(韶關)產業轉移工業園武江片區管理委員會2017年部門決算編報范圍的單位共1個,沒有下屬單位。

 

第二部分   東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會年部門決算表2017年部門決算表

各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(具體格式見附件2-1)

 

第三部分   東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度總收入  0萬元,其中本年收入 0 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%。主要原因:沒有.

2.上級補助收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)萬元,增長(下降)0 %。主要原因:沒有.

3.事業收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。主要原因:沒有

4.經營收入 0萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。主要原因:沒有發生經營收入

5.其他收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。主要原因:沒有其他收入來源。

(二)年度支出總體情況

東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度總支出172.49萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)支出 68.57 萬元,主要用于行政辦公支出。

2.教育(類)支出 0 萬元。

二、東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度財政撥款收入合計 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 172.49萬元。

(二)東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度財政撥款支出說明

東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度財政撥款支出合計172.49 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 68.57萬元。分功能科目看,一般公共服務(類)人大事務(款)68.57 萬元,主要用于基本日常建設辦公支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

東莞(韶關)產業轉移工業園武江區管理委員會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元,完成預算 0萬元的0 %。其中:因公出國(境)費支出決算為  0萬元,完成預算0 萬元的 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為  0萬元,完成預算 0萬元的0 %;公務接待費支出決算為  0萬元,完成預算 萬元的0 %。2017年度“三公”經費支出決算小于(大于)預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約;與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少(增加)0萬元,下降(增長) 0%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長)0 %;公務接待費支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長) 0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是不存在支出;公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是不存在;公務接待費支出減少(增加)的主要原因是不存在。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出0 萬元,占0 %;公務接待費支出 0萬元,占0 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出  0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組  0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出 0 萬元,主要無用;(2)出國談判、工作磋商支出  0萬元,主要用于無;(3)境外業務培訓及考察  0萬元,主要用于無。

2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中:公務用車購置支出為 萬元,2017年公務用車購置數 0  輛;公務用車運行及維護支出 萬元,2017年局(部、委、辦)機關及下屬0個單位公務用車保有量為  0輛。

3.公務接待費支出  0萬元。2017年,局(部、委、辦)機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出172.49萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金萬元,自評覆蓋率達到0%。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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