2016年度韶關市共青團武江區委員會決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經費支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
團區委是區委領導下負責青年工作的群眾團體,無內設機構,其主要職能為貫徹執行區委、區政府及上級團委的部署的各項工作,指導我區各級團組織開展工作;緊貼青年群體需求,廣泛開展青年人才開發工程、青年文化工程、青年就業創業工程、希望工程和青年志愿者行動等工作;指導和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務機構;向黨和政府反映青少年的意見和要求,維護青少年的合法權益;加強對青少年群眾團體的領導,指導各團體按照團的《章程》獨立開展工作;完成區委和團市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況(說清楚編制和實有人數)
團區委現有行政編制人數2名,2016年末實有行政在職人數1名。
(三)決算年度的主要工作任務
指導組織各級團組織,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆六中全會精神,貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神特別是關于新時期共青團工作的重要指示精神,貫徹落實中央、省、市、區關于加強和改進黨的群團工作的決策部署,圍繞區委和區政府中心工作,充分發揮組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益的職能,團結動員廣大團員青年以改革創新的精神、以穩中求進的態度,以全面深化改革為突破口,緊緊圍繞區委、區政府的中心工作,主動融入全區經濟社會發展大局,扎實推進加強青少年思想道德建設,引導青年創業建功、加強共青團能力建設、從嚴治團、開展青年志愿服務、預防青少年違法犯罪等工作,做好黨的助手和后備軍,為武江跨越發展貢獻青春力量。
二、收入決算說明
2016年收入決算63.81萬元,其中:一般公共預算撥款27.12萬元,其他收入36.69萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算51.15萬元,其中:財政撥款安排支出26.92萬元,其他收入撥款安排支出24.23萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算21.12萬元,占財政撥款支出的78.45%。其中:工資福利支出10.5萬元,對個人和家庭的補助支出7.39萬元,日常公用經費3.23萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共21.12萬元,具體情況如下;
1.一般公共服務決算支出19.31萬元,比上年決算增加3.27萬元,主要原因是:工資福利支出增加。主要支出項目有行政運行。
2.醫療衛生與計劃生育決算支出0.39萬元,比上年決算減少0.07萬元,主要原因是:人員減少。主要支出項目有行政單位醫療、公務員醫療補助和其他醫療保障支出。
3、住房保障決算支出1.42萬元,比上年決算減少0.22萬元,主要原因是:人員減少和公積金基數調整。主要支出項目有住房公積金。
(二)項目支出決算5.80萬元,占財政撥款支出的21.55%,與上年決算相比,減少14.56%。
2016年財政撥款安排的項目支出共5.80萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.一般公共服務決算支出5.80萬元,比上年決算減少0.99萬元,主要原因是:年中工作人員減少。
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公”經費財政撥款支出共0.21萬元,與上年決算數相比減少0.65萬元,減少75.58%,減少的原因是年中工作人員減少。
具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.21萬元,主要用于公務接待。
4.會議費0萬元。
附件:部門決算公開表格(團委)
(區團委)