2016年度韶關市武江區委政法委決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
武江區委政法委部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門主要職責
1、貫徹執行黨的路線、方針以及區委的決策和部署。
2、組織政法工作中有關法律及重大政策的調查研究;指導政法工作改革,對依法治區提出意見、建議。
3、研究處理政法工作中的重大問題并及時向區委提出建議;對一定時期的政法工作作出全局性部署,并檢查落實。
4、維護政法各部門依法獨立行使職權;依法組織開展執法監督;指導、協調政法各部門的工作;組織研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
5、組織、協調、指導全區維護社會穩定組織社會治安綜合治理工作,調查、掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題;制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施。
6、組織、協調或指揮處置本區的有關緊急情況和突發事件。
7、研究和指導全區政法隊伍建設;協助區委組織部考察、管理政法部門領導班子和干部隊伍。
8、承辦區委和市委政法委員會、市維護穩定及社會治安綜合治理委員會辦公室等的其他事項。
(二)決算單位構成
2016年度決算單位共1個。
(三)人員構成情況
區委政法委財政撥款在職人數7人,財政撥款退休人員3人。
二、收入決算說明
2016年收入決算270.52萬元,其中:一般公共預算撥款254.42萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)16.1萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算266.09萬元,其中:財政撥款安排支出253.89萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出12.2萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算172.62萬元,占財政撥款支出的64.8%。其中:工資福利支出74.56萬元,對個人和家庭的補助70萬元,日常公用經費28.05萬元。
2016年財政撥款安排的基本支出共172.62萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務決算支出146.24萬元,比上年決算增加57.11萬元,主要原因是:人員增加和工資福利支出增加。主要支出項目有行政運行。
2.醫療衛生與計劃生育決算支出3.22萬元,比上年決算增加0.27萬元,主要原因是:醫保繳費基數標準變動。主要支出項目有行政單位醫療、公務員醫療補助和其他醫療保障支出。
3.住房保障決算支出9.52萬元,比上年決算增加0.91萬元,主要原因是:住房公積金基數調整。主要支出項目有住房公積金。
4、社會保障和就業決算支出13.63萬元,比上年決算增加0.84萬元,主要原因是:退休金基數調整。
(二)項目支出決算93.47萬元,占財政撥款支出的35.1%,與上年決算相比,增加69.76%。2016年財政撥款安排的項目支出共93.47萬元,具體情況如下:
一般公共服務決算支出61.8萬元,比上年決算增加19.7萬元;公共安全決算支出31.67萬元,比上年決算增加26.18萬元。主要原因是:我委重點工作任務增加。主要支出項目有信訪事務,其他黨委辦公廳及相關機構事務支出、一般行政管理事務、其他共產黨事務支出和其他公共安全支出。
四、“三公”經費支出說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共5.49萬元,與上年決算數相比減少17.57%。
具體情況如下:
1、公款出國(境)費:2016年度我委沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。
2、公務用車費:我委對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險等制度。2016年度,公務用車費為4.55萬元,比去年同期下降了21.69%。
3、公務接待費用:我委的公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況,公務接待費為0.94萬元,比去年同期稍有增長。主要是業務考察接待費用的增加。
(區委政法委)